মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

 

ইউপি ফরম- ক

 

গুনাইগাছাইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃচাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

 

 

বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

 

ক্রমিক নং

আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট 

(২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরেরবাজেট 

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত       (২০১২-২০১৩)

 

              প্রারম্ভিক জের

৯২,২৫৫/=

৮৫,০০২/=

৬৩,৮৮৪/=

 

নিজস্ব উৎসঃ

 

 

 

১।

বসত বাড়ীর উপর কর (হাল)

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,৫২,০০৫/=

২।

বসত বাড়ীর উপর কর (বকেয়া)

১৪,৫০০/=

১২,০০০/=

৮,২৫০/=

৩।

ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

 ০০০/=

৪।

বিনোদন কর

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 ০০০/=

৫।

ট্রেড লাইসেন্স ফিস

২৫,০০০/=

২০,০০০/=

৭,১৫০/=

৬।

ইজারা বাবদঃ

 

 

 

 

ক) হাট বাজার

১০,০০০/=

৫০,০০০/=

২,৫৭৫/=

 

খ) খোয়াড়

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

        ১৩,০০০/=

৭।

যানবাহন লাইসেন্স ফিস (রিক্সা/ভ্যান)

১৫,০০০/=

২০,০০০/=

 ০০০/=

৮।

সম্পত্তি হতে আয়

০০০/=

০০০/=

০০০/=

৯।

জন্ম - মৃত্যু নিবন্ধন/সনদ ফিস

১০,০০০/=

৫,০০০/=

৩,৫০০/=

১০।

ওয়ারিশ সনদ ফিস

৩০,০০০/=

২০,০০০/=

২৫,৭০০/=

১১।

১২।

১৩।

গ্রাম আদালত ফিস/জরিমানা

এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান

জনগণের অংশীদারিত্ব বা সহায়ক চাঁদা

         ১০,০০০/=

    ৩৪,০০,০০০/=

      ৬,০০,০০০/=

১০,০০০/=

             ০০০/=

             ০০০/=

২,০০০/=

             ০০০/=

            ০০০/=

১৪।

অন্যান্য

২৫,০০০/=

২০,০০০/=

৩,৮৯৬/=

 

                                     মোট=                     

৪৩,৭৪,৫০০/=

৩,৮৭,০০০/=

২,১৮,০৭৬/=

 

সরকারী সূত্রে অনুদান ঃ

 

 

 

 

উন্নয়নঃ

 

 

 

১।

এলজিএসপি-২ (মৌলিক থোক বরাদ্দ)

১০,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

৭,৩২,৩৭৭/=

২।

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

২,৫০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

১,৯৭,০৬২/=

 

সংস্থাপনঃ

 

 

 

৩।

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৫৫,৭০০/=

১,৫৫,৭০০/=

১,৫৫,৭০০/=

৪।

 

৫।

সেক্রেটারী ওগ্রামপুলিশদের বেতন ভাতা

অন্যান্যঃ

ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%)

৫,১৬,৯১৬/=

 

      ৪,৫০,০০০/=

৩,০১,৯৩০/=

 

৪,০০,০০০/=

৪,৬৭,৫৬৬/=

 

৩,০০,০০০/=

 

                                       মোট=                 

২৩,৭২,৬১৬/=

২৬,৫৭,৬৩০/=

১৮,৫২,৭০৫/=

 

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

 

 

 

১।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থঃ

 

 

 

 

(১) এডিপি

১,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

(২) টিআর

৫,৫০,০০০/=

৯,০০,০০০/=

৪,৭৩,২৭০/=

 

(৩) কাবিখা

৭,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

৫,৪০,৮৮০/=

 

(৪) কাবিটা

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 ০০০/=

 

(৫) রাজস্ব

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 ০০০/=

 

(৬) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

    ১৩,৬০,০০০/=

২।

অন্যান্য

৩০,০০০/=

৫০,০০০/=

 ০০০/=

 

 মোট=                            

৩১,৮০,০০০/=

৪৩,৫০,০০০/=

২৪,৭৪,১৫০/=

                                                          সর্বমোট=                          

১,০০,১৯,৩৭১/=

৭৪,৭৯,৬৩২/=

৪৬,০৮,৮১৫/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইউপি ফরম- ক

 

গুনাইগাছাইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃচাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

 

 

বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

 

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট 

(২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরেরবাজেট 

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত       (২০১২-২০১৩)   

 

রাজস্ব ব্যয়ঃ

 

 

 

 

সংস্থাপনঃ

 

 

 

১।

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

২।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

৫,১৬,৯১৬/=

৪,৮৩,৩৬০/=

৪,৬৭,৫৬৬/=

৩।

ট্যাক্স আদায় কমিশন

৪২,৯০০/=

৪৫,৪০০/=

৩০,২৯৫/=

৪।

আনুষাঙ্গিকঃ

 

 

 

 

(১) ষ্টেশনারী

৩০,০০০/=

২৫,০০০/=

১৪,৫৩০/=

 

(২) বিদ্যুৎ বিল

১৮,০০০/=

২০,০০০/=

১৮,০০০/=

 

(৩) সংবাদপত্র

৩,৬০০/=

৩,৬০০/=

৩,৫৬০/=/=

 

(৪) সভা খরচ

১০,০০০/=

২০,০০০/=

৫,০০০/=

 

(৫) বিভিন্ন ফরম ছাপানো

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

১৫,০০০/=

 

(৬) আসবাব পত্র ক্রয়/মেরামত

৩০,০০০/=

২৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

(৭) ভ্রমণ ভাতা

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 ০০০/=

 

(৮) অনুদান/সাহায্য

৩০,০০০/=

২৫,০০০/=

৩,৫০০/=

 

(৯) আপ্যায়ন

২০,০০০/=

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

(১০) ব্যাংক চার্জ

৫,০০০/=

৩,০০০/=

১,৮১৯/=

 

(১১) ভ্যাট ও আয়কর

২৫,০০০/=

২২,০০০/=

৫,০০০/=

 

(১২) অন্যান্য

১০,০০০/=

১০,০০০/=

৫,০০০/=

 

মোট=                    

১১,১১,৪১৬/=

১০,৬৭,৩৭৭/=

৯,১৪,৭৭০/=

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ

 

 

 

১।

যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত)

২৬,০০,০০০/=

৩৫,০০,০০০/=

২০,৩৫,৮১১/=

২।

স্বাস্থ্য

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 ০০০/=

৩।

শিক্ষা

৪,০০,০০০/=

৭,০০,০০০/=

৩,০৮,৭৯২/=

৪।

পানি সরবরাহ

৪২,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

৮,০০,০০০/=

৫।

সামাজিক বনায়ন

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 ০০০/=

৬।

দুর্যোগ মোকাবেলা

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 ০০০/=

৭।

পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 ০০০/=

৮।

কৃষি ও বাজার

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 ০০০/=

৯।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচী

২৫,০০০/=

৩০,০০০/=

২০,০০০/=

১০।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন/সংস্কার

২,৫০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

২,৭০,৪৪০/=

১১।

খেলাধুলার উপকরণ সরবরাহ

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 ০০০/=

১২।

তথ্য প্রযুক্তি

২,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

১৩।

 অন্যান্য

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 ০০০/=

 

মোট=                    

৮৩,৭৫,০০০/=

৫৯,৩০,০০০/=

৩৪,৮৫,০৪৩/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইউপি ফরম- ক

 

গুনাইগাছাইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃচাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

 

 

বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

 

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট 

(২০১৪-২০১৫)

চলতি বছরেরবাজেট 

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের  প্রকৃত    (২০১২-২০১৩)

 

১।

২।

৩।

৪।

সামাজিক নিরাপত্তাঃ

প্রতিবন্দী ও দুঃস্থদের সহযোগিতা

দরিদ্র নারীদের সেলাই/কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষন

মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান ও অনুপ্রেরণামুলক অনুষ্ঠান

 

৫০,০০০/=

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

 

৫০,০০০/=

 

 

৪০,০০০/=

           ০০০/=

৩০,০০০/=

     

      ৫০,০০০/=

 

২০,০০০/=

          ০০০/=

       ০০০/=

 

     ২৫,০০০/=

                                                         মোট =

১,৫০,০০০/=

১,২০,০০০/=

৪৫,০০০/=

 

১।

 

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

সুশাসন উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ইউপি সদস্য ও স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন

জিও/এনজিও সমন্বয় সভা

যৌতুক ও বাল্য বিবাহ নিরোধ বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ইউপি’র কর আদায় ও নির্ধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষন

উন্মুক্ত বাজেট সভা (২০১৫-২০১৬)

ওয়ার্ড পর্যায়ে অংশ গ্রহন মূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাজেট বোর্ড তৈরী

সিটিজেন চার্টার বোর্ড তৈরী

ডিসপ্লে বোর্ড তৈরী

আর্থিক বিবরণী বোর্ড তৈরী

হোয়াইট বোর্ড তৈরী

হ্যান্ড মাইক ক্রয়

ইউপি’র বিভিন্ন সভার জন্য নিজস্ব ম্যাট্স ক্রয়

 

 

২০,০০০/=

১০,০০০/=

২৫,০০০/=

৩০,০০০/=

২৫,০০০/=

৩০,০০০/=

১০,০০০/=

২০,০০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

৭,০০০/=

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

 

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

২০,০০০/=

২০,০০০/=

২০,০০০/=

৩০,০০০/=১০,০০০/=

২৫,০০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

৫,০০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

 

৫,০০০/=

২,০০০/=

২,০০০/=

১০,০০০/=

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

 ০০০/=

 ০০০/=

 ০০০/=

 ০০০/=

 ০০০/=

 ০০০/=

৫,০০০/=

                                                          মোট =

২,২২,০০০/=

১,৯৫,০০০/=

৪৯,০০০/=

 

১।

২।

৩।

অন্যান্য ব্যয়ঃ

নিরীক্ষা

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

বিবিধ

 

২০,০০০/=

৩০,০০০/=

২৫,০০০/=

 

২৫,০০০/=

৩০,০০০/=

২০,০০০/=

 

১০,০০০/=

১৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

                                                 মোট=               

৭৫,০০০/=

৭৫,০০০/=

৩০,০০০/=

                                                  মোট ব্যয়=               

৯৯,৩৩,৪১৬/=

৭৩,৮৭,৩৭৭/=

৪৫,২৩,৮১৩/=

 

                                      উদ্বৃত্ত তহবিল=         

৮৫,৯৫৫/=

৯২,২৫৫/=

৮৫,০০২/=

                                                     সর্বমোট=                    

১,০০,১৯,৩৭১/=

৭৪,৭৯,৬৩২/=

৪৬,০৮,৮১৫/=

      

 

     মোট আয় = ১,০০,১৯,৩৭১/=(এক কোটি উনিশ হাজার তিনশত একাত্তর ) টাকা।

     মোট ব্যয় = ৯৯,৩৩,৪১৬/=(নিরানববই লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত ষোল ) টাকা।

     উদ্বৃত্ত তহবিল = ৮৫,৯৫৫/=( পঁচাশি হাজার নয়শত পঞ্চান্ন ) টাকা।

 

 

 

 

    
  
 

                   সেক্রেটারীর স্বাক্ষর                                                                                                                                                        চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর